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农信银资金清算中心2009年内部风险控制及财务收支审计工作圆满完成
2010/2/1 15:17:22 来源: 农信银资金清算中心 点击次数 :


   
    为进一步提高农信银资金清算中心内部风险控制及财务资金管理水平,确保农信银支付清算系统安全运营,根据农信银资金清算中心第二届监事会第二次会议工作安排,监事会成立了由王健主席任组长、监事会成员单位山西省联社副主任蒋桂荣任副组长的“2009年度内部风险控制及财务执行情况审计领导小组”,安排部署审计检查工作。2010年1月20-22日,由山西、安徽、湖南省联社抽调审计稽核及财务会计、科技部门人员组成内控审计小组进驻农信银中心,全面开展内部审计现场检查工作。

    此次内部审计检查工作时间紧、任务重,审计人员采取现场访谈、书面文档审计、实地观察、抽样审计等方式,按照《农信银资金清算中心章程》、《银行业金融机构内部审计指引》及金融机构稽核工作操作规程等,对农信银资金清算中心内控体系建设、制度执行力、清算资金管理、财务收支管理,以及系统安全运行管理等进行了现场检查。农信银中心经营层高度重视内控审计检查,就相关协调配合工作进行了专门部署。各职能部门按照审计小组制定的方案,在现场检查过程中积极协助,根据检查组的要求及时提供各类文件、会计凭证、帐表等资料,确保了审计检查工作的顺利完成。

    现场检查结束后,审计小组及时向经营管理层通报了检查情况,并对农信银资金清算中心经营管理工作提出中肯建议,希望农信银资金清算中心定期梳理内控管理制度、强化制度执行力、加强员工合规文化教育,进一步提高系统安全运维管理水平,切实保障农信银支付结算业务安全、高效办理。王耀辉总裁表示,监事会每年定期开展内控审计检查,对农信银资金清算中心不断提高经营管理工作水平有很大帮助,要求各部门尽快落实整改内部审计检查中指出的问题,以切实达到查错纠弊、防范风险的目的。

 

 

 

 

 

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